|
Faktúra |
DF/0010/21
|
mobil 1/21
|
61,89 |
s DPH |
|
911181347
|
21.01.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
DF/0011/21
|
učebnice
|
346,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Faktúra |
DF/0012/21
|
výkon zodpovednej osoby 2/21
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
Faktúra |
DF/0013/21
|
plyn 2/21
|
1 497,00 |
s DPH |
|
9100106254
|
01.02.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Objednávka |
001/21
|
lyže
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Oliver Čarný - Black Sport |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF/0015/21
|
prenájom a čistenie rohoží 1/21
|
22,22 |
s DPH |
|
744628
|
03.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.02.2021 |
26.02.2021 |
|
Faktúra |
DF/0035/21
|
sp. el. energie za 4/21
|
182,00 |
s DPH |
|
907481
|
08.03.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.04.2021 |
26.03.2021 |
|
Objednávka |
008/21
|
odpojenie kotla a blendovanie plynového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Stanislav Juhás - súkromný podnikateľ |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
26.03.2021 |
|
Faktúra |
DF/0075/21
|
hygiena 5/21
|
19,85 |
s DPH |
|
Abonentná zmluva CWS
|
12.05.2021 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
DF/0067/21
|
plyn 5/21
|
296,00 |
s DPH |
|
9100106254
|
01.05.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
DF/0059/21
|
mobil 4/21
|
42,99 |
s DPH |
|
911181347
|
22.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
Objednávka |
071/21
|
uteráky skladané 20 ks
|
248,83 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
26.04.2021 |
|
Objednávka |
072/21
|
Školský expert na regionálne školstvo
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF/0062/21
|
prenájom a čistenie rohoží 4/21
|
23,78 |
s DPH |
|
744628
|
28.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.05.2021 |
30.04.2021 |
|
Faktúra |
DF/0063/21
|
výkon zodpovednej osoby 5/21
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
01.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Objednávka |
073/21
|
učebnice pre 1. a 2. ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
26.04.2021 |
|
Faktúra |
DF/0068/21
|
servis a údržba kopírky 4/21
|
157,92 |
s DPH |
|
2019/038
|
01.05.2021 |
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
DF/0057/21
|
sp. el. energie za 5/21
|
192,00 |
s DPH |
|
907481
|
06.04.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.05.2021 |
26.04.2021 |
|
Faktúra |
DF/0069/21
|
pevná linka 4/21
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
01.05.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
06.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Objednávka |
074/21
|
učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
26.04.2021 |