|
|
Faktúra |
DF/0046/25
|
umývací prostriedok RM-Clean 12 kg
|
113,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
GASTRO-SERVIS |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0043/24
|
internet 2/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0041/25
|
Záloha za ubytovanie v termine .-4.7.2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
anarchy.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0042/24
|
ročná údržba 2025
|
282,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0045/25
|
učebnice
|
213,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0044/24
|
licencia na rok 2025 - AJ
|
1 524,19 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
SmartBooks, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0038/25
|
registračný poplatok za Botanikiadu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
UPJŠ Košice |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0059/25
|
pevná linka 2/25
|
18,44 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0040/25
|
plyn 3/25
|
2 338,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0035/25
|
vykon zodpovednej osoby 3/25
|
54,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0039/25
|
prispevok na stravu zo SF 2/25
|
24,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0037/25
|
Aplikačný program Wincity Cloud Účtovnictvo - školenie , uzávierka , migrácia údajov a konzultaciu
|
98,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0036/25
|
hygiena 2/25
|
37,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0034/25
|
školenie - Efektívné Riadenie v samospráve
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
RVC Košice |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0032/25
|
farebné a čiernobile výtlačky
|
236,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
HO-ST, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0031/25
|
mobil 2/25
|
68,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0030/25
|
systemová údržba Human Klasik do 40 OC za rok 2025
|
363,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
HOUR, spol. s r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0025/25
|
Zborovňa komplet 11/25
|
21,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0033/25
|
elektrina 1/25
|
497,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0029/25
|
servis lyží
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Filip Myška |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.02.2025 |
28.02.2025 |