|
|
Faktúra |
2111032651
|
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
62,39 |
|
|
|
|
30.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF/0030/22
|
plyn 3/22
|
3 479,00 |
s DPH |
|
9100106254
|
02.03.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0023/22
|
pevna linka 2/22
|
36,49 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.02.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0024/22
|
sp. el. energie 1/22
|
718,57 |
s DPH |
|
5100137505
|
22.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0025/22
|
nábytok
|
2 777,04 |
s DPH |
008/22
|
|
18.02.2022 |
ŠKODY s.r.o., |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DDF/0026/22
|
hygiena 2/22
|
20,81 |
s DPH |
|
Abonentná zmluva CWS
|
18.02.2022 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0027/22
|
výkon zodpovednej osoby 3/22
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0028/22
|
tonery
|
135,64 |
s DPH |
009/22
|
|
04.03.2022 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0029/22
|
originálny toner XEROX 006R04403
|
113,80 |
s DPH |
010/22
|
|
02.03.2022 |
MIROLUK s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0031/22
|
prečistenie upchatej kanalizácie výdajne stravy ZŠ Ruskov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ESJE - stav s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0021/22
|
virtuálna knižnica 1/22
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/09/09/524
|
11.02.2022 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
17.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0032/22
|
uč. pomôcky
|
237,57 |
s DPH |
010//22
|
|
02.03.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0033/22
|
matematický KLOKAN
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
TALENTÍDA n.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0034/22
|
prenájom a čistenie rohoží 2/22
|
27,82 |
s DPH |
|
744628
|
03.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0035/22
|
príspevok na stravu zo SF 2/22
|
31,60 |
s DPH |
004/22
|
|
03.03.2022 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0036/22
|
lavice a stoličky 13 ks, katedra 1 ks
|
2 352,00 |
s DPH |
010///22
|
|
03.03.2022 |
EVECTOR s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0037/22
|
tlačivá
|
294,36 |
s DPH |
011/22
|
|
03.03.2022 |
Ševt a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0038/22
|
sp. el. energie 2/22
|
721,57 |
s DPH |
|
5100137505
|
04.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0022/22
|
inzerát
|
79,20 |
s DPH |
007/22
|
|
21.02.2022 |
Mediatel, spol. s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0020/22
|
umývací prostriedok RM Clean 12 kg a oplachový RM Rinse 10 kg
|
154,80 |
s DPH |
006/22
|
|
09.02.2022 |
GASTRO-SERVIS |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
15.02.2022 |
15.02.2022 |