|
|
Faktúra |
DF/0045/26
|
pokládka vinylovej podlahy s príslušenstvom
|
4 019,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
MIPAU s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0044/26
|
SPC podlahy + príslušenstvo
|
11 408,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
INTER - DESIGN s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0043/26
|
mobil 3/26
|
56,36 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0041/26
|
spotreba vody 25.9.2025-11.3.2026
|
614,94 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0042/26
|
deratizácia priestorov ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
AQUA-VIVADušan Szabó |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0040/26
|
KOPARO modul ZŠ T-4
|
237,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
EXAM testing, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0039/26
|
príspevok na stravu zamestnancom 12/25 - 2/26
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Obec Ruskov |
|
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0037/26
|
elektrina 2/26
|
409,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0038/26
|
parozábrana 0,2 mm
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
INTER - DESIGN s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0033/26
|
plyn 3/26
|
900,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0034/26
|
internet 2/26
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0036/26
|
pevná linka 2/26
|
18,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0036/26
|
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie
|
56,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
CITRÓN s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0032/26
|
Zborovňa Komplet 2/26
|
28,17 |
s DPH |
|
VK/09/09/524
|
09.03.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0030/26
|
frézovanie pňov po výrube + odvoz odpadu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Jakub Krempaský - CRITICAL TREE |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0031/26
|
SPC podlahy + príslušenstvo
|
6 361,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
INTER - DESIGN s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0028/26
|
elektrina 1/26
|
426,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0029/26
|
plyn 2/26
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0026/26
|
mobil 2/26
|
58,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0025/26
|
aktualizácia programov na rok 2026
|
295,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2026 |
04.03.2026 |