|
|
Faktúra |
DF/0125/25
|
mobil 7/25
|
|
s DPH |
68,96
|
|
23.07.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
23.07.2025 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0211/25
|
Kovová spisová skriňa
|
250,92 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
B2B Partner, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0201/25
|
školenie - Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
RVC Prešov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
06.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0194/25
|
plyn 11/25
|
2 038,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0195/25
|
príspevok na stravu zo SF 10/25
|
44,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0196/25
|
výkon zodpovednej osoby 11/25
|
54,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0197/25
|
pevná linka 10/25
|
18,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0199/25
|
zborovňa komplet 10/25
|
21,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0200/25
|
školenie - Novela školeskeho zákona
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Inklucentrum - cetrum inkuzívneho vzdelávania |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0198/25
|
internet 10/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0202/25
|
hygiencké a čistiace potreby
|
369,97 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
PhDr. Marta Samová - MASA |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
12.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0207/25
|
kontrola a čistenie komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTO |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
19.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0203/25
|
elektrina 10/25
|
437,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0209/25
|
kancelárske potreby
|
152,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SECUPACK s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0208/25
|
mobil 11/25
|
44,15 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0210/25
|
hygienické potreby
|
201,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
27.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0206/25
|
toner
|
61,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
19.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0205/25
|
hygiena 11/25
|
37,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
18.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0204/25
|
vianočný mix
|
324,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Mixit s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0182/25
|
učebnice
|
148,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
09.10.2025 |
31.10.2025 |